为进一步加强和提高财务管理和经营管理水平,根据集团公司2022年度财务管理、内部审计以及经营管理相关要求,食品公司成立自查工作领导小组,自7月1日起组织专人对2022年1—6月财务及经营管理相关的管理制度、内控制度的执行情况进行自查,做好集团公司财务监督迎检工作。
公司重点围绕半年来的财务债权债务是否存在风险、薪酬总额发放是否在集团核定范围内列支、财务内控制度是否健全、会计核算及科目设置是否合规、发票收据的使用是否合法合规、存货管理是否安全、执行三重一大是否到位、各项合同签订及支付流程是否合规等进行了自查。对自查中发现的有关问题,及时进行了整改和完善,同时将自查情况形成自查报告及时上报集团公司。